Qué es el modelo 180

Entre los diferentes modelos de impuestos que todo negocio o autónomo está obligado a presentar a Hacienda, encontramos el modelo 180.

En este artículo vamos a ver de una forma sencilla en qué consiste y cuales son sus principales características

¿En qué consiste el modelo 180?

El modelo 180 es un documento que acredita el resumen de las retenciones y los ingresos que hemos tenido en nuestra cuenta con rentas específicas, así como con rendimientos que proceden directamente del arrendamiento /subarrendamiento de inmuebles urbanos.

Por si te estás preguntando cuándo se tiene que tiene que presentar, o si estás obligado a hacerlo, te recomendamos que sigas leyendo los párrafos que encontrarás a continuación:

¿Quién tiene obligación de presentarlo y cuándo?

Este modelo están obligados a presentarlos los profesionales, empresas individuales y/o profesionales que estén afrontando el alquiler de su local/oficina, y que también estén obligadas a presentar el formulario 115.

Ahora bien, se establece una pequeña consideración a tener en cuenta y es que los inmuebles deben de ser urbanos.

Independientemente del tipo de negocio que tengas, si cumples con los criterios anteriores, estarás obligado a presentarlo durante los primeros 20 días naturales del mes de enero.

Hay una excepción a este plazo y se da en el caso de que la declaración hubiera sido generada por el programa que nos facilita la Administración (o bien por el módulo que también nos facilita), entonces el plazo de la presentación oscilará entre el 1-31 de enero cada año.

¿Y qué ocurre si el día de finalización del plazo es festivo, sábado o domingo?, en esas situaciones el plazo de presentación se extiende hasta el próximo día hábil.

¿Cómo se rellena el modelo 180?

Hoja resumen

Declarante: Lo primero que tendrá que hacer el autónomo o la pyme será agregar las etiquetas que habrá emitido la Administración y que le identifica (o bien agregar su número de DNI si no las tiene).

Además, también tendrá que introducir su número de contacto en la casilla correspondiente.

Recuadro de ejercicio/modalidad presentación: En “Ejercicio” introduciremos el código correspondiente al periodo de tiempo en el que nos encontramos.

En la modalidad añadiremos la que nos corresponde.

Tipo de declaración: El siguiente paso será elegir si estamos haciendo una declaración complementaria (si queremos incluir algunos datos que hemos omitido), sustitutiva (si queremos anular la anterior), o ninguno de los dos casos y queremos que sea nueva.

Otros datos: También tendremos que incluir el número total de perceptores y sumar la base de las retenciones y de los ingresos a cuentas de las hojas interiores.

Además, tendremos que añadir la fecha del día en el que estamos rellenando el documento, y nuestra firma para darle validez.

Hojas interiores

Identificación: En cada hoja nos encontramos con recuadros en dónde tenemos que introducir nuestro DNI, el código del ejercicio, así como el número de orden de cada una de las hojas.

Datos de perceptores: Estos apartados se deben de rellenar de la siguiente manera:

1) En el aparato de NIF perceptor tenemos que introducir los NIFs de cada uno de los perceptores.

2) En el caso de que haya uno de ellos que sea menor de 14 años, entonces habrá que introducir el NIF del representante legal del mismo

3) A continuación, también habrá que rellenar la casillas de apellidos + nombre o razón social denominación del perceptor, dependiendo de si se trata de una persona jurídica o física.

4) Agregaremos el código de la provincia que nos corresponda en el recuadro adecuado.

5) En el apartado de modalidad escribiremos un 1 si la renta/rendimiento es de tipo dinerario o 2 si es en especie

6) En base retenciones e ingresos a cuenta introduciremos el importe correspondiente

7) Rellenamos también la casilla de retención con el porcentaje que corresponda

8) Terminamos rellenando la casilla de retenciones/ingresos a cuenta. Y así tendremos rellenado el modelo 180 para cumplir con nuestras obligaciones de facturación.

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